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2019年kok代理市市場監督管理局部門預算公開說明
發布日期:2019-06-04訪問次數: 信息來源:kok代理工商字號:[ ]


2019年kok代理市市場監督管理局部門預算公開說明

目   录

一 、信阳市市场监督管理局基本情况

(一)kok代理市市場監督管理局主要職責

(二)kok代理市市場監督管理局機構設置

二、2019年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件:kok代理市市場監督管理局2019年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

 

 

 

一、kok代理市市場監督管理局基本情況

    (一)、信阳市市场监督管理局主要职责

    信阳市市场监督管理局主要职能是:市场主体准入、消费者权益保护、商标认定和保護、廣告監管、反壟斷與反不正當競爭、打擊傳銷和規範直銷、市場規範管理、企業和個體私營經濟監督管理、網絡交易監管和企業信用公示及管理;貫徹執行質量技術監督法律、法規和方針、政策;承擔産品質量誠信體系建設責任;負責質量安全監督和管理、標准化管理,計量執法和特種設備安全監察工作;組織制定全市質量技術監督科技發展和技術機構建設規劃;統一管理本轄區質量技術監督宣傳、教育、培訓、科技、防僞、統計、情報信息工作;承擔法律、法規、規章規定的其它質量技術監督管理職責;依法組織實施食品行政許可和質量安全監督管理;負責藥品、醫療器械研制、生産、流通和使用質量安全監管;組織實施化妝品監督管理;負責制定食品藥品監督管理的稽查制度並組織實施,組織查處重大違法行爲;負責食品藥品安全事故應急體系建設;負責制定食品藥品安全科技發展規劃並組織實施;負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓、國內外交流與合作;指導縣(市、區)食品藥品監督管理工作;貫徹執行國家、省專利及有關知識産權方面的方針、政策和法律、法規,會同有關部門擬訂專利及有關知識産權方面的規範性文件;會同有關部門對全市貫徹執行專利法和有關知識産權法規情況進行監督檢查。擬訂並組織實施全市專利及有關知識産權工作規劃,依法調處專利糾紛和查處假冒專利行爲,指導全市專利技術的實施,組織開展專利及有關知識産權的法律法規、政策的宣傳普及工作,組織、制定、實施專利及有關知識産權的教育與培訓工作規劃;組織開展全市的物價監督檢查工作,制止價格壟斷、價格欺詐、價格歧視、低價傾銷等不正當競爭行爲,依法查處各類價格違法行爲等職能。

    (二)kok代理市市場監督管理局機構設置

    信阳市市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属單位預算,分別是:

    1.原信阳市工商行政管理局

    2.原信阳市质量技术监督局

    3.原信阳市食品药品监督管理局

    4.原信阳市工商行政管理局信息中心

    5.原信阳市工商行政管理局上天梯分局

    6.信阳市消费者协会

    7.信阳市个体私营协会

    8.原信阳市工商行政管理局专业分局

    9.原信阳市工商行政管理局羊山新区分局

    10.原信阳市工商行政管理局明港分局

    11.原信阳市工商行政管理局鸡公山分局

    12.原信阳市工商行政管理局经济检查支队

    13.原信阳市工商行政管理局浉河分局

    14.原信阳市工商行政管理局平桥分局

    15.浉河区消费者协会办事机构

    16.浉河区个体私营经济协会办事机构

    17.平桥区消费者协会办事机构

    18.平桥区个体私营经济协会办事机构

    19.原信阳市知识产权局

    20.原信阳市质量技术监督稽查支队

    21.原信阳市质量技术监督局浉河区分局

    22.原信阳市质量技术监督局平桥区分局

    23.原信阳市质量技术监督局直属分局

    24.原信阳市质量技术监督检验测试中心

    25.原信阳市纤维检验所

    26.原信阳市食品安全监督所

    27.原信阳市食品药品检验所

    信阳市市场监督管理局机关现有29个科室,为原工商行政管理局、原质量技术监督管理局、原食品藥品監督管理局機關合署辦公後的科室。實際機構設置將以kok代理市市場監督管理局三定方案下達後爲准。機關及歸口預算管理單位共有編制1133人,其中:行政編制858人,事業編制275人;在職人員992人,離退休人員471人。

    二、2019年度部门预算说明

    (一)、收入支出预算总体情况说明

    信阳市市场监督管理局2019年收入总计13770.6213万元,支出总计13770.6213万元,與2018年相比,收、支總計各增加600.8450萬元,增長4.56%。主要原因:人員工資調整增加。

    (二)、收入预算总体情况说明

    信阳市市场监督管理局2019年收入预算13770.6213万元,其中:一般公共预算收入13742.6213萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入28.00萬元,部門結轉資金0萬元。

    (三)、支出预算总体情况说明

    信阳市市场监督管理局2019年支出预算13770.6213万元,其中:基本支出11612.7787萬元,占84.33%,項目支出2157.8426萬元,占15.67%。

    (四)、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    信阳市市场监督管理局2019年一般公共预算收支预算13742.6213万元,政府性基金收支預算0萬元。與上年相比,一般公共預算收支預算增加600.8450萬元,增長4.57%,主要原因是:人員工資調整增加等;政府性基金收支預算未變化。

   (五)、一般公共預算支出預算情況說明

    信阳市市场监督管理局2019年一般公共预算支出年初预算为13742.6213万元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支出11301.1531萬元,占年初預算82.09%;科學技術支出19.9248萬元,占年初預算0.14%;社會保障和就業支出1258.2086萬元,占年初預算9.16%;醫療衛生與計劃生育支出類473.3008萬元,占年初預算3.44%;住房保障類支出709.9588萬元,占年初預算的5.17%。

   (六)、一般公共预算基本支出预算情况说明

    信阳市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出11612.7787万元。其中:人员經費9611.2110萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費2001.5677萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

   (七)、政府性基金预算支出预算情况说明

    信阳市市场监督管理局2019年无政府性基金预算支出。

   (八)、“三公”经费支出预算情况说明

   信阳市市场监督管理局2019年“三公”经费预算为491.00万元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年減少162.20萬元。

    具体情况如下:

    1、因公出国费(境)费0万元。2019年度预算没有安排因公出国费(境)费用。

    2、公务用车购置及运行费345.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车運行維護費345.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數比2018年減少99.00萬元。原因爲:所屬二級機構車輛報廢及事業單位公車改革減少車輛運行費,根據上級要求,每輛執法用車和一般公務用車運行費預算暫安排5萬元。

    3、公务接待费146.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年減少63.2萬元。減少的主要原因是2019年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

    (九)、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费支出情况

    信阳市市场监督管理局2019年机关运行经费支出预算1704.8123万元,包括保障机構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。

    2、政府采购支出情况

    信阳市市场监督管理局2019年政府采购预算安排180.00万元,其中:政府采购货物預算30.00萬元、政府采購服務預算150.00萬元,政府采購工程預算0萬元。采購內容爲我局所屬二級機構檢測能力提升所需專用設備的購置及檢驗委托業務費。

    3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

    信阳市市场监督管理局2019年没有开展项目预算绩效评价。

    4、国有资产占用情况

    2018年期末,我局共有车辆69辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车62輛。單價50萬元以上通用設備4套,單位價值100萬元以上專用設備2套。

    三、名詞解釋

    1、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 

    5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所發生的支出。

    7、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、年檢費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:kok代理市市場監督管理局2019年度部門預算表 

kok代理市市場監督管理局2019年部門預算表





 
  
 

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